| |
|
Detalhes
| 02/12/2025 | 0016507/2025 | 0003005/2025 | 0015594/2025 | 0016507/2025 | GEP:170725. 5 (cinco) diarias destinadas a cobertura de despesas com alimentacao e estadia da Assistente Social, Sra. Jemima Lima Figueiredo de Araujo, no periodo de 5 a 10 de dezembro de 2025.A viagem tem como finalidade possibilitar que a servidora acompanhe o Secretario Municipal de Desenvolvimento Social, Sr. Michael Farias de Alencar, representando esta Secretaria na 14ª Conferencia Nacional de Assistencia Social, que sera realizada na cidade de Brasilia/DF. | JEMIMA LIMA FIGUEIREDO DE ARAUJO | ***.828.225-** | R$ 2.514,20 | R$ 2.514,20 | R$ 2.514,20 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
|
Detalhes
| 02/12/2025 | 0016540/2025 | 0003033/2025 | 0015591/2025 | 0016540/2025 | GEP:173530. 03 (tres) diarias destinadas a cobertura de despesas com alimentacao e estadia do Gerente de Monitoramento e Avaliacao, Sr. Lucas Caires Santos, no periodo de 26 a 29 de novembro de 2025. A viagem tem como finalidade possibilitar que o gerente participe da capacitacao Capacita SUAS- Ciclo Pro CAD , que ocorrera na cidade de Salvador/BA | LUCAS CAIRES SANTOS | ***.094.995-** | R$ 1.084,86 | R$ 1.084,86 | R$ 1.084,86 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
|
Detalhes
| 02/12/2025 | 0016508/2025 | 0003024/2025 | 0015590/2025 | 0016508/2025 | GEP: 173537. 03 (tres) diarias destinadas a cobertura de despesas com alimentacao e estadia do Gerente do Cadastro Unico e Bolsa Familia, Sr. Magno Aguiar Nogueira, no periodo de 26 a 29 de novembro de 2025.A viagem tem como finalidade possibilitar que o gerente participe da capacitacao" Capacita SUAS- Ciclo Pro CAD",que ocorrera na cidade de Salvador/BA. | MAGNO AGUIAR NOGUEIRA | ***.337.335-** | R$ 1.084,86 | R$ 1.084,86 | R$ 1.084,86 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
|
Detalhes
| 02/12/2025 | 0016505/2025 | 0000272/2025 | 0015433/2025 | 0016505/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO N° 48/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 136/2024 E CONTRATO N° 0 | B E F REFEICOES LTDA | 26.239.792/0001-45 | R$ 9.000,00 | R$ 2.988,00 | R$ 2.988,00 | 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 02/12/2025 | 0016541/2025 | 0003036/2025 | 0015272/2025 | 0016541/2025 | GEP:175150. 02 (duas diarias) para despesas com alimentacao e estada para o Secretario da Casa Civil, Sr. Ivanildo da Silva, matricula: 308219, na localidade de Salvador-BA, no periodo de 01 a 03 de dezembro de 2025, que representara a Sra Prefeita no Evento de Celebracao de Resultados do Ciclo I do Programa Cidade Empreendedora, realizado pelo SEBRAE. | IVANILDO DA SILVA | ***.357.565-** | R$ 893,40 | R$ 893,40 | R$ 893,40 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
|
Detalhes
| 01/12/2025 | 0016501/2025 | 0000027/2025 | 0015603/2025 | 0016501/2025 | EMPENHO PARA VERBAS RESCISORIAS. (EM FAVOR DE JULIA MOREIRA REIS CHLARIZZ - PROCESSO Nº 8016643-64.2022.05.0274). COMPETENCIA 11/2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA | 14.239.578/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 1.396,56 | R$ 1.396,56 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909400000 - IINDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
|
Detalhes
| 01/12/2025 | 0016502/2025 | 0000027/2025 | 0015602/2025 | 0016502/2025 | EMPENHO PARA VERBAS RESCISORIAS. (EM FAVOR DE NILVANDIA DE OLIVEIRA PRADO - PROCESSO Nº 8003621.65-2025-8-05-0274). COMPETENCIA 11/2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA | 14.239.578/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909400000 - IINDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
|
Detalhes
| 01/12/2025 | 0016503/2025 | 0000723/2025 | 0015449/2025 | 0016503/2025 | REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / ESPECIALIZADO, COM VISTA A EMISSAO DE BOLETO PARA VIABILIZACAO DE EMISSAO E PAGAMENTO DE ART — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 08706/2025, COMPRA DIRETA 026/2025. ENTREGA IMEDIATA. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA | 15.233.026/0001-57 | R$ 10.000,00 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
|
Detalhes
| 01/12/2025 | 0016395/2025 | 0000104/2025 | 0015388/2025 | 0016395/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE VITORIA DE CONQUISTA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA | 14.239.578/0001-00 | R$ 3.975.840,00 | R$ 63.472,34 | R$ 47.165,80 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 01/12/2025 | 0016394/2025 | 0000101/2025 | 0015387/2025 | 0016394/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE VITORIA DE CONQUISTA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA | 14.239.578/0001-00 | R$ 770.000,00 | R$ 10.021,91 | R$ 8.390,61 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |