Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 361.807,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2025 ( Total -R$ 4.994,94 )
   0000287/2025 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS-R$ 50.802,30
   0000645/2025 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 45.807,36
       Total -R$ 4.994,94
Total -R$ 4.994,94
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 60.031,80 )
   0000287/2025 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 60.031,80
       Total R$ 60.031,80
Total R$ 60.031,80
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 9.229,50 )
   0000027/2024 Reforco2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 9.229,50
       Total R$ 9.229,50
Total R$ 9.229,50
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 9.229,50 )
   0000027/2024 Reforco2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 9.229,50
       Total R$ 9.229,50
Total R$ 9.229,50
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 9.229,50 )
   0001891/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 9.229,50
       Total R$ 9.229,50
Total R$ 9.229,50
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 9.229,50 )
   0000027/2024 Reforco2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 9.229,50
       Total R$ 9.229,50
Total R$ 9.229,50
 Data: 10/09/2024 ( Total -R$ 4.172,10 )
   0000027/2024 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS-R$ 4.172,10
       Total -R$ 4.172,10
Total -R$ 4.172,10
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000027/2024 Reforco2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 09/08/2024 ( Total -R$ 46.975,40 )
   0000027/2024 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS-R$ 46.975,40
       Total -R$ 46.975,40
Total -R$ 46.975,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 163.098,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 4.515,84 )
   0000645/2025 0005005/2025 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.515,84
        Total R$ 4.515,84
Total R$ 4.515,84
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 4.515,84 )
   0000645/2025 0004485/2025 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.515,84
        Total R$ 4.515,84
Total R$ 4.515,84
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 4.515,84 )
   0000645/2025 0004004/2025 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.515,84
        Total R$ 4.515,84
Total R$ 4.515,84
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 4.515,84 )
   0000645/2025 0003409/2025 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.515,84
        Total R$ 4.515,84
Total R$ 4.515,84
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 9.229,50 )
   0000027/2024 0006445/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.233,60
   0000027/2024 0006439/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.995,90
        Total R$ 9.229,50
Total R$ 9.229,50
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 9.229,50 )
   0000027/2024 0006057/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.233,60
   0000027/2024 0006037/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.995,90
        Total R$ 9.229,50
Total R$ 9.229,50
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 9.229,50 )
   0001891/2024 0005430/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 9.229,50
        Total R$ 9.229,50
Total R$ 9.229,50
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 9.229,50 )
   0000027/2024 0004807/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.233,60
   0000027/2024 0004806/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.995,90
        Total R$ 9.229,50
Total R$ 9.229,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 173.382,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 4.301,79 )
   0005005/2025 0005712/2025 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.301,79
         Total R$ 4.301,79
Total R$ 4.301,79
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 4.299,08 )
   0004485/2025 0004832/2025 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.299,08
         Total R$ 4.299,08
Total R$ 4.299,08
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 4.302,24 )
   0004004/2025 0004318/2025 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.302,24
         Total R$ 4.302,24
Total R$ 4.302,24
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 4.310,82 )
   0003409/2025 0003625/2025 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.310,82
         Total R$ 4.310,82
Total R$ 4.310,82
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 8.826,17 )
   0006445/2024 0008946/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.048,59
   0006439/2024 0008945/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.777,58
         Total R$ 8.826,17
Total R$ 8.826,17
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 8.828,02 )
   0006057/2024 0008429/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.049,44
   0006037/2024 0008422/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.778,58
         Total R$ 8.828,02
Total R$ 8.828,02
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 8.831,71 )
   0005430/2024 0007817/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 8.831,71
         Total R$ 8.831,71
Total R$ 8.831,71
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 8.829,87 )
   0004807/2024 0007128/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.050,29
   0004806/2024 0007127/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 4.779,58
         Total R$ 8.829,87
Total R$ 8.829,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 1.868.198,28 )
  24/04/2025000033/202414 - Prestacao de ServicostransporteVIGENTER$ 1.071.000,00
  01/02/2024000032/202414 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE 15 (QUINZE) LUGARES, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS E ATENDIMENTOS RELACIONADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS DAS COORDENACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMDES.TERMINO DE PRAZOR$ 59.950,80
  02/01/2024000012/202414 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEICULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVICO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR QUILOMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TECNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO.VIGENTER$ 110.754,00
  03/05/2019000079/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SMEDTERMINO DE PRAZOR$ 85.847,52
  03/05/2019000081/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SMEDTERMINO DE PRAZOR$ 90.882,00
  03/05/2019000080/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SMEDTERMINO DE PRAZOR$ 111.957,12
  05/01/2015000002/201514 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL EM VEICULO TIPO VAN, com motorista, para transporte da equipe tecnica para as acoes do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS Rural, desenvolvidas nos Distritos de Bate Pe, Sao JoaoTERMINO DE PRAZOR$ 1,00
  05/01/2015000001/201514 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL EM VEICULO TIPO VAN, com motorista, para transporte de criancas, adolescentes e equipe tecnica nas atividades externas desenvolvidas no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS CentralTERMINO DE PRAZOR$ 1,00
  01/08/2014077-28/2014Nao ClassificadoPrestacao de Servico com 01 (um) veiculo tipo Van para uso das equipes tecni cas do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS Rural Distrito de Bate-pe e povoados circunvizinhos onde sao desenvolvidas as aco es do servico, junto a SETERMINO DE PRAZOR$ 25.060,00
  17/07/2014071-28/2014Nao ClassificadoPrestacao de Servico com 01(um)veiculo tipo Van para uso das equipes tecnica do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, junto a SEMDES. Vigencia:data da assinatura ate 31/12/2014. Valor total do Contrato:R$ 21.468,04TERMINO DE PRAZOR$ 21.468,04
  11/10/2013251-24/201314 - Prestacao de ServicosReferente contrato nro. 251-24/2013, prestacao de servicos de um veiculo ti- po micro-onibus, no transporte de professores da rede publica municipal de e nsino, da Regiao de Duas Vendas, no Distrito de Limeira, saida da Av. Lauro de Freitas as 06:45 hs coTERMINO DE PRAZOR$ 33.580,80
  06/07/2013109-24/201314 - Prestacao de ServicosReferente contrato nro. 109-24/2013, prestacao de servicos com um veiculo ti po onibus, no transporte dos alunos da Fazenda Velha, Fazenda Nova, Santo An tonio I, Serra Grande para a E.M. Francisco Antonio de Vasconcelos - CEI de Cabeceira, no turno vespeTERMINO DE PRAZOR$ 164.736,00
  01/01/1900000014/201614 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULOS TIPO VAN, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA PARA ACOES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NOS DISTRITOS DE BATE PE, SAO JOAO DA VITORIA E POVOADOS ADJACENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 49.280,00
  01/01/1900000013/201614 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULOS TIPO VAN, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA PARA ACOES DESENVOLVIDAS PELO CREAS ITINERANTE ATENDENDO AS REGIOES DE INHOBIM, SAO SEBASTIAO, ITAPIREMA E SAO JOAO DA VITORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 43.680,00
        Total R$ 1.868.198,28
Total R$ 1.868.198,28
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista ( Total R$ 581.797,50 ) (Continua na próxima página)
  03/01/2022000024/202212 - Prestacao de servico de transporteREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO FUTURA DE EMPRESA OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE E MATERIAIS DOS DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA BAHIA.TERMINO DE PRAZOR$ 143.916,00
  04/01/2021000020/202112 - Prestacao de servico de transportePrestacao de servico de transporte com veiculo tipo van para deslocamento da equipe de saude da Lagoa das Flores, em atendimento a solicitacao da Diretoria de Atencao Basica.TERMINO DE PRAZOR$ 30.420,00
  02/01/2020000002/202014 - Prestacao de ServicosPrestacao de servico de transporte com veiculo tipo van para deslocamento das equipes de saude de Lagoa das Flores em atendimento a solicitacao da Diretoria de Atencao Basica.EM ELABORACAOR$ 35.280,00
  02/01/2019000010/201914 - Prestacao de ServicosPrestacao de servico de transporte com veiculos tipo VAN para deslocamento da equipe de saude ao Distrito de Lagoa das Flores, atendendo a solicitacao da Diretoria de Atencao Basica.TERMINO DE PRAZOR$ 39.900,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS