Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 86.765,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 10.704,00 )
   0001447/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 10.704,00
       Total R$ 10.704,00
Total R$ 10.704,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 16.032,61 )
   0001225/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 16.032,61
       Total R$ 16.032,61
Total R$ 16.032,61
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 31.841,20 )
   0001174/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.207 - CENTRO DE ATENCAO E APOIO A VIDA - CAAVR$ 31.841,20
       Total R$ 31.841,20
Total R$ 31.841,20
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 1.924,00 )
   0001165/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.203 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.924,00
       Total R$ 1.924,00
Total R$ 1.924,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 339,60 )
   0000928/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.219 - ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 339,60
       Total R$ 339,60
Total R$ 339,60
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 4.998,00 )
   0000241/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 4.998,00
       Total R$ 4.998,00
Total R$ 4.998,00
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 10.906,73 )
   0000468/2022 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 2.998,08
   0000401/2022 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 7.908,65
       Total R$ 10.906,73
Total R$ 10.906,73
 Data: 25/01/2021 ( Total R$ 6.076,20 )
   0000472/2021 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - EXECUTAR ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.076,20
       Total R$ 6.076,20
Total R$ 6.076,20
 Data: 13/01/2021 ( Total R$ 2.683,29 )
   0000451/2021 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.047 - EXECUTAR ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 2.683,29
       Total R$ 2.683,29
Total R$ 2.683,29
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 21.243,54 )
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 1.924,00 )
   0001165/2024 0003358/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.203 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.924,00
        Total R$ 1.924,00
Total R$ 1.924,00
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 16.032,61 )
   0001225/2024 0003304/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 16.032,61
        Total R$ 16.032,61
Total R$ 16.032,61
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 3.286,93 )
   0001484/2023 0005565/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 3.286,93
        Total R$ 3.286,93
Total R$ 3.286,93
        Total R$ 21.243,54
Total R$ 21.243,54
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 226.093,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 101.256,84 )
   0000316/2024 0002283/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 4.061,82
   0000316/2024 0002282/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 2.444,85
   0000316/2024 0002281/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 4.230,96
   0000316/2024 0002280/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 59.564,04
   0000316/2024 0002279/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 16.853,25
   0000316/2024 0002278/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 14.101,92
        Total R$ 101.256,84
Total R$ 101.256,84
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 16.470,00 ) (Continua na próxima página)
   0000316/2024 0002212/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 680,76
   0000316/2024 0002211/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 153,72
   0000316/2024 0002210/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 680,76
   0000316/2024 0002209/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 9.662,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 25.981,91 )
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 1.924,00 )
   0003358/2024 0004142/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.203 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.924,00
         Total R$ 1.924,00
Total R$ 1.924,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 16.032,61 )
   0003304/2024 0003939/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 16.032,61
         Total R$ 16.032,61
Total R$ 16.032,61
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 3.286,93 )
   0005565/2023 0000317/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 3.286,93
         Total R$ 3.286,93
Total R$ 3.286,93
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 4.738,37 )
   0004441/2023 0007072/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 2.888,42
   0004046/2023 0007071/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 1.849,95
         Total R$ 4.738,37
Total R$ 4.738,37
         Total R$ 25.981,91
Total R$ 25.981,91
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 226.093,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 117.726,84 ) (Continua na próxima página)
   0002283/2024 0004966/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 4.061,82
   0002282/2024 0004965/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 2.444,85
   0002281/2024 0004964/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 4.230,96
   0002280/2024 0004963/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 59.564,04
   0002279/2024 0004962/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 16.853,25
   0002278/2024 0004961/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 14.101,92
   0002212/2024 0004960/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 680,76
   0002211/2024 0004959/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 153,72
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 8.151.360,86 ) (Continua na próxima página)
  20/05/2024000014/202423 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoReferente ao FORNECIMENTO DE BUFFET PARA COFFEE BREAK, LANCHES E BEBIDAS (SUCOS E REFRIGERANTES), junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural SMDR, conforme Pregao Eletronico SRP nº 002/2024, Ata de Registro de Preco nº 045/2024, Processo Administrativo nº 35.648/2023 e Protocolo 31.177/2024.VIGENTER$ 6.571,48
  10/05/2024000015/202410 - FornecimentoO presente contrato tem por objeto o de fornecimento de generos alimenticios para producao de cafe da manha para o efetivo da unidade militar do Tiro de Guerra - TG, com a finalidade de atender o Acordo de Cooperacao entre a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista - BA e o Tiro de Guerra 06/006, junto a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao SEMGI,conforme Pregao Eletronico nº 002/2024, Ata de Registro de Precos nº 045/2024, Processo Administrativo nº 35.648/2023 e Protocolo nº 24.900/2024.VIGENTER$ 36.843,50
  03/05/2024000086/202423 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS, A SEREM DESTINADOS AOS SERVICOS DA COORDENACAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/COSAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES. CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP PE N°002/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2024 E CONTRATO Nº 086-28/2024 (LOTES 02, 03, 05 E 14).VIGENTER$ 1.784,60
  10/04/2024000031/202410 - FornecimentoFornecimento de alimentos do genero estocavel (Biscoito Doce Tipo Maria e Biscoito Tipo Maisena), para utilizacao na merenda escolar das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Vitoria da Conquista - BA.VIGENTER$ 34.110,00
  01/04/2024000025/202410 - FornecimentoFornecimento de alimentos do genero perecivel do municipio de Vitoria da Conquista.VIGENTER$ 429.720,00
  22/01/2024000024/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA USO NO SERVICO DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTECAO, EM CONFORMIDADE AO ART.101 DA LEGISLACAO - ECA, LEI Nº8069/90 (UNIDADE ACOLHENDO E CUIDANDO E UNIDADE DE ACOLHIMENTO), BEM COMO PARA O ABRIGO PROVISORIO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA - SERVICO DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESVIGENTER$ 8.957,00
  19/01/2024000015/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.VIGENTER$ 10.612,00
  19/01/2024000011/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA CONQUISTA CRIANCA, , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.VIGENTER$ 932,50
  21/08/2023000105/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ABRIGOS SOCIOASSISTENCIAS VINCULADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 33.785,00
  27/07/2023000095/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS NAS OITO UNIDADES DOS CRAS E PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 24.200,00
  19/06/2023000023/202310 - Fornecimentoeferente a fornecimento de frutas, suco de caixa, refrigerantes, que serao consumidos pelos servidores, producao e artistas, durante a programacao dos festejos juninos do evento cultural Arraia da Conquista , que acontecera no Centro Cultural Glauber Rocha, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e lazer SECTEL, conforme Pregao Eletronico SRP nº 037/2022, Ata de Registro de preco nº 068/2022, Processo Administrativo nº 24.845/2022 e Protocolo 38626/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 62.137,57
  05/06/2023000079/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE BUFFET, COFFEE BREAK, SUCOS E REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DE CAPACITACOES REALIZADO PELA DIRETORIA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL NO EXERCICIO DO ANO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 408,92
  01/06/2023000078/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE BUFFET, SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVICOS DA COORDENACAO DE RENDA E CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 931,90
  18/05/2023000072/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNAS DE N° 109/2009, VINCULADO A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDES.TERMINO DE PRAZOR$ 18.055,00
  24/04/2023000064/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA REDE DE ATENCAO E DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM APOIO AS AITIVIDADES DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA) PERTENCENTE AO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 2.100,00
  15/03/2023000013/202310 - FornecimentoReferente a fornecimento de Buffet, cofee break, biscoitos finos, salgados, sucos, refrigerantes, para serem servidos aos participantes dos eventos realizados pela Coordenacao de Fomento e Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural SMDR, conforme Pregao Eletronico SRP nº 037/2022, Ata de Registro de Precos nº 068/2022, Processo Administrativo nº 24.845/2022 e Protocolo 08751/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 3.019,55
  10/03/2023000039/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTECAO EM CONFORMIDADE AO ART. 101 DA LEGISLACAO ESTATUTARIA ECA, LEI 8069/90. (UNIDADE ACOLHENDO E CUIDANDO E UNIDADE DE ACOLHIMENTO), BEM COMO PARA O ABRIGO PROVISORIO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA SERVICO DE PROTECAO DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGENCIAS E NOS SERVICOS VINCULADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 7.880,00
  09/03/2023000037/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES (SEMINARIOS, FEIRAS, PROJETOS E CAPACITACOES) REALIZADAS E/OU APOIADAS PELA COORDENCAO DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 705,00
  09/03/2023000014/202323 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoReferente aquisicao de generos alimenticios para producao de cafe da manha para o efetivo da unidade militar do Tiro de Guerra, junto a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao SEMGI, conforme Pregao Eletronico SRP nº 070/2022, Ata de Registro de Precos nº 006/2023, Processo Administrativo nº 063.035/2022 e Protocolo 11562/2023 (Lote 01).TERMINO DE PRAZOR$ 65.990,00
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