Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 2.224,60 )
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 1.672,80 )
   0001441/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 1.672,80
       Total R$ 1.672,80
Total R$ 1.672,80
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 551,80 )
   0000771/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.016 - APARELHAR O CENTRO MUNICIPAL EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA CEMERFR$ 551,80
       Total R$ 551,80
Total R$ 551,80
       Total R$ 2.224,60
Total R$ 2.224,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 2.224,60 )
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 1.672,80 )
   0001441/2024 0004610/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 1.672,80
        Total R$ 1.672,80
Total R$ 1.672,80
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 551,80 )
   0000771/2024 0002585/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.016 - APARELHAR O CENTRO MUNICIPAL EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA CEMERFR$ 551,80
        Total R$ 551,80
Total R$ 551,80
        Total R$ 2.224,60
Total R$ 2.224,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 551,80 )
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 551,80 )
   0002585/2024 0003137/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.016 - APARELHAR O CENTRO MUNICIPAL EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA CEMERFR$ 551,80
         Total R$ 551,80
Total R$ 551,80
         Total R$ 551,80
Total R$ 551,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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