Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 501.032,50 )
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 4.977,50 )
   0000944/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.206 - PROMOCAO DAS ACOES DE IMUNIZACOESR$ 4.977,50
       Total R$ 4.977,50
Total R$ 4.977,50
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 189.946,86 )
   0001238/2023 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.203 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 1.503,08
   0000954/2023 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192-R$ 24.570,00
   0000279/2023 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUS-R$ 201.390,08
   0001633/2023 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS-R$ 1.008,70
   0001295/2023 Reforco2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 38.525,00
       Total -R$ 189.946,86
Total -R$ 189.946,86
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 686.001,86 )
   0000014/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 98.280,00
   0000279/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 587.721,86
       Total R$ 686.001,86
Total R$ 686.001,86
       Total R$ 501.032,50
Total R$ 501.032,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 3.363.566,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 2.808,00 )
   0011399/2024 Original3201 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E RENDA2.073 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO E RENDAR$ 2.808,00
       Total R$ 2.808,00
Total R$ 2.808,00
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 2.700,00 )
   0011344/2024 Original3201 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E RENDA2.073 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO E RENDAR$ 2.700,00
       Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 2.808,00 )
   0011340/2024 Original2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIOR$ 2.808,00
       Total R$ 2.808,00
Total R$ 2.808,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 3.600,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 196.453,04 )
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 105.659,12 )
   0001295/2023 0005627/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 69.000,00
   0001295/2023 0005605/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 31.579,00
   0000279/2023 0005568/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 5.080,12
        Total R$ 105.659,12
Total R$ 105.659,12
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 10.243,00 )
   0000279/2023 0005554/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 10.243,00
        Total R$ 10.243,00
Total R$ 10.243,00
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 33.877,30 )
   0001633/2023 0005395/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 33.877,30
        Total R$ 33.877,30
Total R$ 33.877,30
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 8.209,54 )
   0000574/2023 0004834/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.206 - PROMOCAO DAS ACOES DE IMUNIZACOESR$ 4.991,36
   0000575/2023 0004826/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.206 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 3.218,18
        Total R$ 8.209,54
Total R$ 8.209,54
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 38.464,08 )
   0000575/2023 0004503/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.206 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 7.471,68
   0001486/2023 0004502/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.203 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.607,20
   0000279/2023 0004494/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 23.385,20
        Total R$ 38.464,08
Total R$ 38.464,08
        Total R$ 196.453,04
Total R$ 196.453,04
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 27.250,00 )
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 27.250,00 )
   0000167/2024 0001484/2024 Original2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO1.062 - PROJOVEM URBANO E PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRAR$ 27.250,00
        Total R$ 27.250,00
Total R$ 27.250,00
        Total R$ 27.250,00
Total R$ 27.250,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 2.145.127,89 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 438.996,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 11.107,80 )
   0004834/2023 0001008/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.206 - PROMOCAO DAS ACOES DE IMUNIZACOESR$ 4.991,36
   0005568/2023 0001007/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 5.080,12
   0003769/2023 0001004/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.203 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.036,32
         Total R$ 11.107,80
Total R$ 11.107,80
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 121.837,48 )
   0005627/2023 0000315/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 69.000,00
   0005605/2023 0000316/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 31.579,00
   0005554/2023 0000156/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 10.243,00
   0003773/2023 0000155/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 6.001,92
   0003771/2023 0000154/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 3.000,00
   0003767/2023 0000153/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.206 - PROMOCAO DAS ACOES DE IMUNIZACOESR$ 2.013,56
         Total R$ 121.837,48
Total R$ 121.837,48
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 160.741,32 ) (Continua na próxima página)
   0004826/2023 0007060/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.206 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 3.218,18
   0005322/2023 0007070/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 32.062,00
   0005190/2023 0007069/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 31.786,00
   0005188/2023 0007068/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 31.349,00
   0004018/2023 0007067/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 19.895,00
   0004017/2023 0007066/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 31.142,00
   0003781/2023 0007059/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.206 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 6.000,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 3.069.014,26 ) (Continua na próxima página)
  11/04/2024000066/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL PARA UTILIZACAO NAS ACOES PROPOSTAS NA LOA/2024, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.VIGENTER$ 12.600,00
  10/04/2024000073/202417 - OutrosFORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS), destinados aos diversos orgaos da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento.VIGENTER$ 34.200,00
  22/03/2024000008/202410 - FornecimentoReferente ao fornecimento de refeicoes prontas (quentinhas), destinado aos servidores e pessoal designado em atividades que se estendem alem do horario regular de trabalho. Tal medida visa garantir o pleno funcionamento das atividades, proporcionando suporte as tarefas e acoes operacionais, destinadas a guarda municipal, ao tiro de guerra , junto a Secretaria de Gestao e Inovacao SEMGI, conforme Pregao eletronico SRP nº 021/2023, Ata de registro de precos nº 056/2023, Processo administrativo nº 09311/2023 e Protocolo nº 11104/2024 .VIGENTER$ 108.000,00
  15/03/2024000010/202419 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2024 PELA COORDENACAO DE FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CAMPO DE UMBU GIGANTE; SEMANA DO PRODUTOR DE LEITE; FEIRA DA MANDIOCA E DIA DE CAMPO CITRUS DO FUTURO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SMDR, CONFORME PREGAO ELETRONICO NRO 021/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NRO 056/2023.VIGENTER$ 18.720,00
  14/03/2024000055/202410 - FornecimentoContratacao futura de pessoa juridica especializada no FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS), destinados aos diversos orgaos da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento.VIGENTER$ 264.500,00
  11/03/2024000055/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS) PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SUAS NA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESVIGENTER$ 149.994,00
  19/02/2024000006/202410 - FornecimentoReferente a fornecimento de refeicoes pronta (quentinhas) que possuem o escopo de atender os servidores que atuam diretamente na zona rural de Vitoria da Conquista, em especial aos operadores da Coordenacao de Infraestrutura, Servicos Rurais e da Coordenacao de Fomento a Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural SMDR, conforme Pregao Eletronico SRP nº 021/2023, Ata de Registro de Preco nº 056/2023 e Processo Administrativo nº 09.311/2023 e Protocolo 06546/2024.VIGENTER$ 32.400,00
  08/02/2024000002/202410 - FornecimentoReferente ao fornecimento de refeicoes prontas (quentinhas), com finalidade de atender as necessidades nos eventos da Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres SMPM e suas Coordenacoes, conforme Pregao Eletronico SRP nº 062/2022, Ata de Registro de Precos nº 056/2023, Processo Administrativo nº 09311/2023 e Protocolo 03692/2024.VIGENTER$ 45.000,00
  01/02/2024000003/202410 - FornecimentoREFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO (PE) Nº 021/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO (SRP) Nº 056/2023. CONTRATO 003-35/2024.VIGENTER$ 180.000,00
  17/01/2024000001/202410 - FornecimentoQuentinha, embalagem com 800 gramas, com divisorias tamanho nº 9, acompanhada de talheres, palitos de dente e guardanapos, refeicoes completas, conforme cardapio: farofa de feijao, arroz branco, legumes cozidos, salada crua em recipiente externo, 02 tipos de carne, sendo 1 frango assado(coxa ou sobrecouxa) e 01 pedaco de carne bovina assada.VIGENTER$ 45.000,00
  02/01/2024000001/202410 - FornecimentoFornecimento de refeicoes prontas (quentinhas) para atender as demandas da Coordenacao de Limpeza e Gerencias da Secretaria Municipal de Servicos Publicos - SESEP, conforme Pregao Eletronico SRP nº 021/2023, Ata Registro de Preco nº 056/2023, Processo Administrativo nº 09.311/2023 e Protocolo 73984/2023.VIGENTER$ 108.000,00
  02/01/2024000001/202414 - Prestacao de ServicosFornecimento de refeicoes prontas (quentinhas), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo-SEGOV, junto a equipe do Projeto Comecar de Novo, conforme Pregao Eletronico SRP nº 021/2023, Ata de Registro de Preco 056/2023 e Processo Administrativo nº 09.311/2023 e Protocolo 77928/2023.VIGENTER$ 144.000,00
  18/08/2023000004/202310 - FornecimentoReferente fornecimento de refeicoes prontas (quentinhas), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo SEGOV, junto a equipe do Projeto Comecar de Novo, conforme Pregao Eletronico SRP nº 021/2023, Ata de Registro de Preco 056/2023, Processo Administrativo nº 09.311/2023 e Protocolo 51265/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 144.000,00
  03/08/2023000097/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO PROVISORIO (PERNOITE), PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA- SERVICO DE PROTECAO DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIA, DE ACORDO A PORTARIA 369 PARA ACOLHIMENTO, VINCULADO A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 79.920,00
  21/07/2023000189/202310 - FornecimentoContratacao futura de pessoa juridica especializada no FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS), destinados a Secretaria Municipal de Saude de Vitoria da Conquista.TERMINO DE PRAZOR$ 310.500,00
  03/07/2023000085/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL, PARA UTILIZACAO NAS ACOES PROPOSTAS NA LOA/2023, A SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 12.600,00
  19/06/2023000032/202310 - FornecimentoReferente fornecimento de Buffet, Coffee Break, biscoitos finos, salgados, sucos, refrigerantes, destinados aos diversos orgaos da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao SEMGI, conforme Pregao Eletronico SRP nº 037/2022, Ata de Registro de Preco nº 069/2022, Processo Administrativo nº 24.845/2022 e Protocolo 37399/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 84.733,44
  05/06/2023000081/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CURSOS DE CAPACITACOES REALIZADOS PELA DIRETORIA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL NO EXERCICIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 2.997,32
  10/03/2023000042/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO SALGADOS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA COORDENACAO DE PROMOCAO DE IGUALDADE RACIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 3.929,80
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