Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 5.054,70 )
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 799,56 )
   0000894/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.213 - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 799,56
       Total R$ 799,56
Total R$ 799,56
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 4.255,14 )
   0000888/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.219 - ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 512,90
   0000885/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 2.715,08
   0000884/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.212 - PROMOCAO DE REABILITACAO A SAUDER$ 1.027,16
       Total R$ 4.255,14
Total R$ 4.255,14
       Total R$ 5.054,70
Total R$ 5.054,70
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 606.374,20 )
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 459.959,40 )
   0000384/2024 Original2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCACIONAISR$ 45.995,94
   0000383/2024 Original2402 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL2.109 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 137.987,82
   0000382/2024 Original2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.024 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 275.975,64
       Total R$ 459.959,40
Total R$ 459.959,40
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 146.414,80 )
   0000381/2024 Original2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCACIONAISR$ 14.641,48
   0000380/2024 Original2402 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL2.109 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 43.924,44
   0000379/2024 Original2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.024 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 87.848,88
       Total R$ 146.414,80
Total R$ 146.414,80
       Total R$ 606.374,20
Total R$ 606.374,20
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 1.009.640,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 20.861,76 ) (Continua na próxima página)
   0011334/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.683,96
   0011333/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.275,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 287.600,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 22.548,24 )
   0000449/2024 0004399/2024 Original2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL2.060 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIALR$ 4.714,64
   0000449/2024 0004398/2024 Original2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL2.060 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIALR$ 5.598,00
   0000452/2024 0004396/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 9.435,60
   0000452/2024 0004395/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.800,00
        Total R$ 22.548,24
Total R$ 22.548,24
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 14.057,20 )
   0000414/2024 0002790/2024 Original2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.064 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 320,00
   0000410/2024 0002788/2024 Original2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 900,00
   0000315/2024 0002785/2024 Original2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 9.995,00
   0000320/2024 0002783/2024 Original2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 2.182,20
   0000413/2024 0002782/2024 Original2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 660,00
        Total R$ 14.057,20
Total R$ 14.057,20
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 16.592,36 )
   0000450/2024 0002446/2024 Original2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL2.060 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIALR$ 561,80
   0000449/2024 0002444/2024 Original2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL2.060 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIALR$ 16.030,56
        Total R$ 16.592,36
Total R$ 16.592,36
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 63.675,40 )
   0001946/2023 0015024/2023 Original2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIOR$ 62.717,60
   0002155/2023 0014660/2023 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 957,80
        Total R$ 63.675,40
Total R$ 63.675,40
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 20.526,10 ) (Continua na próxima página)
   0001946/2023 0014526/2023 Original2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIOR$ 6.733,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 252.370,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 9.875,06 )
   0002785/2024 0005076/2024 OriginalOrcamentario2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 9.875,06
         Total R$ 9.875,06
Total R$ 9.875,06
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 4.013,45 )
   0002790/2024 0004885/2024 OriginalOrcamentario2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.064 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 316,16
   0002788/2024 0004884/2024 OriginalOrcamentario2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 889,20
   0002783/2024 0004883/2024 OriginalOrcamentario2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 2.156,01
   0002782/2024 0004882/2024 OriginalOrcamentario2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 652,08
         Total R$ 4.013,45
Total R$ 4.013,45
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 16.393,25 )
   0002446/2024 0003813/2024 OriginalOrcamentario2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL2.060 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIALR$ 555,06
   0002444/2024 0003812/2024 OriginalOrcamentario2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL2.060 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIALR$ 15.838,19
         Total R$ 16.393,25
Total R$ 16.393,25
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 62.717,60 )
   0015024/2023 0001679/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIOR$ 62.717,60
         Total R$ 62.717,60
Total R$ 62.717,60
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 30.722,78 ) (Continua na próxima página)
   0014660/2023 0000572/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 957,80
   0014526/2023 0000457/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIOR$ 6.733,60
   0014496/2023 0000454/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.064 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.740,00
   0014494/2023 0000453/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2903 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS BASICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 4.967,50
   0014492/2023 0000452/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.064 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.085,00
   0013649/2023 0000442/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIOR$ 4.403,88
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 894.492,22 )
  19/04/2024000069/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS VINCULADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESVIGENTER$ 2.683,96
  19/04/2024000071/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, NECESSARIO PARA ATENDER E MANTER A ASSEPSIA DOS AMBIENTES DIANTE DOS FLUXOS DE USUARIOS, EVITANDO A PROLIFERACAO DE VIRUS E BACTERIAS, ALEM DISSO, PROCURA PROPORCIONAR UMA ESTRUTURA MAIS ADEQUADA A MANUTECAO DA LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVENCIA CONQUISTA CRIANCAVINCULADO A COORDENACAO DE PROTECAO SICIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESVIGENTER$ 18.177,80
  26/03/2024000010/202410 - FornecimentoReferente ao fornecimento de materiais de limpeza Diversos para satisfazer as demandas operacionais, seguindo rigorosamente as condicoes, quantidades e especificacoes previamente estabelecidas, junto a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao SEMGI, conforme Pregao eletronico SPR nº 017/2023, Ata de registro de Precos nº 68/2023, Processo administrativo nº 41.961/2022 e Protocolo 12015/2024.VIGENTER$ 367.312,40
  22/02/2024000048/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTECAO, EM CONFORMIDADE AO ART. 101 DA LEGISLACAO ESTATUTARIA ECA, LEI 8069 /90. (UNIDADE ACOLHENDO E CUIDANDO E UNIDADE DE ACOLHIMENTO), BEM COMO PARA O ABRIGO PROVISORIO PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA - SERVICO DE PROTECAO DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS, E NOS SERVICOS VINCULADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESVIGENTER$ 64.456,90
  14/02/2024000039/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE E ATIVIDADES DO PROGRAMA SUAS NA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESVIGENTER$ 10.183,52
  10/08/2023000039/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFornecimento de materiais de limpeza diversos para reposicao no almoxarifado central, visando melhor atendimento e desenvolvimento das funcoes administrativas da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao - SEMGI, conforme Pregao Eletronico SRP nº 017/2023, Ata de Registro de Precos nº 068/202, Processo Administrativo nº 41.961/2022 e Protocolo 42836/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 131.458,32
  09/08/2023000102/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES VINCULADOS A COORDENACAO ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMDESVIGENTER$ 51.340,60
  08/08/2023000101/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NOS SETORES DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA QUE SAO AS 8 UNIDADES DE CRAS, UMA EXTENSAO NA PRACA J. MURILO, UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI) E PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) VINCULADOS A ESTES CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 51.737,60
  20/07/2023000029/202310 - FornecimentoReferente a Fornecimento de materiais de limpeza diversos, atendendo as demandas das Coordenacoes de Limpeza Publica e Servicos Basicos, junto a Secretaria Municipal de Servicos Publicos SESEP, conforme Pregao Eletronico SRP nº 017/2023, Ata de Registro de Precos nº 068/2023, Processo Administrativo nº 141.961/2022 e Protocolo 43830/2023 (Lotes 02, 04, 05, 06 e 08).TERMINO DE PRAZOR$ 174.940,72
  09/01/2023000002/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTECAO, EM CONFORMIDADE AO ART. 101 DA LEGISLACAO ESTATUTARIA ECA, LEI 8069 /90. (UNIDADE ACOLHENDO E CUIDANDO E UNIDADE DE ACOLHIMENTO), BEM COMO PARA O ABRIGO PROVISORIO PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA - SERVICO DE PROTECAO DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS, E NOS SERVICOS VINCULADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 17.123,20
  13/10/2022000175/2022 ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS VINCULADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMDES.CANCELADOR$ 5.077,20
        Total R$ 894.492,22
Total R$ 894.492,22
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