Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 17.750,00 )
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 3.450,00 )
   0000772/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 3.450,00
       Total R$ 3.450,00
Total R$ 3.450,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 14.300,00 )
   0000733/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 14.300,00
       Total R$ 14.300,00
Total R$ 14.300,00
       Total R$ 17.750,00
Total R$ 17.750,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 1.203.727,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 6.960,00 )
   0011352/2024 Original2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.151 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO COMPLEXOR$ 760,00
   0011347/2024 Original2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.066 - MANUTENCAO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS BASICOSR$ 6.200,00
       Total R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 8.355,00 )
   0011276/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 1.575,00
   0011272/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.280,00
   0011271/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 5.500,00
       Total R$ 8.355,00
Total R$ 8.355,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 580,00 )
   0001040/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 580,00
       Total R$ 580,00
Total R$ 580,00
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 14.700,00 )
   0000780/2024 Original2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.063 - MANUTENCAO DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOSR$ 14.700,00
       Total R$ 14.700,00
Total R$ 14.700,00
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 650,00 )
   0000737/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.137 - PROGRAMAS VINCULADOS AO SUASR$ 650,00
       Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 14.400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 15.152,50 )
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 3.450,00 )
   0000772/2024 0001923/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 3.450,00
        Total R$ 3.450,00
Total R$ 3.450,00
 Data: 26/01/2021 ( Total R$ 11.702,50 )
   0001857/2020 0000396/2021 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO PARA SERVICOS DE SAUDER$ 11.702,50
        Total R$ 11.702,50
Total R$ 11.702,50
        Total R$ 15.152,50
Total R$ 15.152,50
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 20.776,00 )
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 20.776,00 )
   0000096/2024 0000765/2024 Original2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCACIONAISR$ 10.388,00
   0000096/2024 0000764/2024 Original2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCACIONAISR$ 10.388,00
        Total R$ 20.776,00
Total R$ 20.776,00
        Total R$ 20.776,00
Total R$ 20.776,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 1.236.676,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0000780/2024 0003762/2024 Original2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.063 - MANUTENCAO DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOSR$ 6.000,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 53.550,00 )
   0002451/2023 0000874/2024 Original2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.059 - FORTALECIMENTO DAS ACOES PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.R$ 10.710,00
   0002449/2023 0000872/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 42.840,00
        Total R$ 53.550,00
Total R$ 53.550,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 67.830,00 )
   0002457/2023 0000871/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 28.560,00
   0002456/2023 0000867/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 10.710,00
   0002454/2023 0000866/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 28.560,00
        Total R$ 67.830,00
Total R$ 67.830,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.946,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 19.778,76 )
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 19.778,76 )
   0000765/2024 0003096/2024 OriginalOrcamentario2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCACIONAISR$ 9.889,38
   0000764/2024 0003094/2024 OriginalOrcamentario2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCACIONAISR$ 9.889,38
         Total R$ 19.778,76
Total R$ 19.778,76
         Total R$ 19.778,76
Total R$ 19.778,76
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 1.202.511,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 5.412,00 )
   0003762/2024 0005358/2024 OriginalOrcamentario2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.063 - MANUTENCAO DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.412,00
         Total R$ 5.412,00
Total R$ 5.412,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 109.341,96 )
   0000872/2024 0001726/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 42.325,92
   0000871/2024 0001721/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 28.217,28
   0000867/2024 0001720/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 10.581,48
   0000866/2024 0001718/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 28.217,28
         Total R$ 109.341,96
Total R$ 109.341,96
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 10.581,48 )
   0000874/2024 0001638/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.059 - FORTALECIMENTO DAS ACOES PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.R$ 10.581,48
         Total R$ 10.581,48
Total R$ 10.581,48
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 1.890,59 )
   0014898/2023 0001541/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS2.063 - MANUTENCAO DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOSR$ 1.890,59
         Total R$ 1.890,59
Total R$ 1.890,59
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 839,80 )
   0014707/2023 0000866/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 839,80
         Total R$ 839,80
Total R$ 839,80
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 13.338,00 )
   0013898/2023 0000510/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL2.060 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIALR$ 13.338,00
         Total R$ 13.338,00
Total R$ 13.338,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 1.768.244,07 ) (Continua na próxima página)
  19/01/2024000009/202414 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO/FRANQUIA DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS PARA SEREM UTILIZADAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SETORES VINCULADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESVIGENTER$ 14.400,00
  27/07/2023000012/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoReferente fornecimento de notebooks basicos, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, conforme Pregao Eletonico (SRP) nº 056/2022, Ata de Registro de Precos nº 134/2022 e Contrato nº 012-31/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 14.280,00
  29/06/2022000003/202214 - Prestacao de ServicosReferente a aquisicao de 01 (um) PROJETOR MULTIMIDIA, para atendimento das demandas da Procuradoria Geral do Municipio - PGM, conforme Adesao a Ata de Registro de Precos nº 053/2021-SMED, oriundo do Pregao Eletronico (SRP) 010/2021-SMED, processo nº 01301/2021, protocolo 40115/2022, CI nº 331/2022-CCP/SMED e processo 41002/2022 (LOTE 03, ITEM 3.8).VIGENTER$ 4.000,00
  24/02/2022000001/202214 - Prestacao de ServicosReferente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de impressoras para servicos de fotocopias e impressoes a serem utilizados nos diversos servicos da Secretaria Municipal de Comunicacao - SECOM, conforme Pregao Eletronico SRP 034/2020 e Ata de Registro de Precos nº 016/2021 (LOTE 01).VIGENTER$ 3.489,96
  01/02/2022000001/202214 - Prestacao de ServicosPrestacao de servico de manutencao e recarga de tonner de impressoras e impressoes coloridas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Servicos Publicos - SESEPTERMINO DE PRAZOR$ 18.759,07
  01/09/2021991261/2021 IMPORTACAO AUTOMATICATERMINO DE PRAZOR$ 1.000.000,00
  14/06/2021000020/202114 - Prestacao de ServicosPrestacao de servico de manutencao e recarga de tonner de impressoras, impressoes coloridas, confeccao de crachas, carimbos, certificados e cartoes de visita, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Servicos Publicos - SESEP.TERMINO DE PRAZOR$ 15.335,03
  01/06/2021000003/202114 - Prestacao de ServicosLocacao de 01 (uma) impressora para servicos de fotocopia e impressoes para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Comunicacao (SECOM).TERMINO DE PRAZOR$ 13.266,60
  08/03/2021000028/202114 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de locacao de impressoras para servicos de fotocopias e impressoes a serem utilizados em diversos servicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocialTERMINO DE PRAZOR$ 105.399,21
  18/07/2018000020/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos na locacao e assistencia tecnica, com fornecimento de todas as pecas, suprimentos, partes ou componentes necessarios de maquinas copiadoras, sendo 03 (tres) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, 01 (uma) para atender as demandas da Procuradoria Geral do Municipio - PGM, junto ao Gabinete Civil e 01 (uma) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transparencia e Controle - SMTC.TERMINO DE PRAZOR$ 21.000,00
  29/10/2015000140/201514 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO/FRANQUIA DE IMPRESSORA E PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO/CAMPO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED.TERMINO DE PRAZOR$ 42.860,00
  26/08/2014117-24/201414 - Prestacao de ServicosReferente contrato nro. 117-24/2014, prestacao de servicos de fotocopias de documentos para atender as demandas do Programa Projovem Urbano, junto a Se- cretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial(SRP) nro 061/2014 e Ata de Registro de PreTERMINO DE PRAZOR$ 11.732,00
  02/04/2014117/201414 - Prestacao de ServicosReferente prestacao de servicos de locacao de 02 impressoras com capacidade minima de 3.000 paginas/mes, com velocidade minima de 24 ppm com tecnologia digital, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Comunicacao - SECOM.TERMINO DE PRAZOR$ 3.870,00
  01/04/2014099/2014Nao ClassificadoReferente locacao de uma maquina fotocopiadora para uso na Biblioteca Muni- cipal Jose de Sa Nunes, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,Es- porte e Lazer, do Municipio de Vitoria da Conquista.TERMINO DE PRAZOR$ 3.150,00
  18/03/2014045-24/2014Nao ClassificadoReferente contrato nro. 045-24/2014, locacao de impressoras novas e de as- sisitencia tecnica, com fornecimento de todas as pecas, suprimentos, partes ou componentes necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos loca- dos, junto a SecretariaTERMINO DE PRAZOR$ 17.543,20
  25/12/2013301-24/2013Nao ClassificadoReferente contrato de aquisicao de suprimentos de informatica para as esco - las e creches da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria Municipal de E ducacao, conforme Pregao Eletronico n. 159/2013 e contrato n 301-24/2013.TERMINO DE PRAZOR$ 158.699,00
  01/01/1900000034/201609 - Locacao de Bens ImoveisReferente locacao de impressoras para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA.TERMINO DE PRAZOR$ 7.200,00
  01/01/1900000033/201610 - FornecimentoReferente fornecimento de impressoras para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA.TERMINO DE PRAZOR$ 2.860,00
  01/01/1900000055/201614 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO/FRANQUIA DE IMPRESSORA E PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS: BRASIL ALFABETIZADO, TOPA, PROJOVEM URBANO/CAMPO, BEM COMO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED.TERMINO DE PRAZOR$ 155.200,00
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