Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 1.217.272,56 )
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 102.310,76 )
   0001445/2023 Reforco2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 51.155,38
   0001634/2023 Reforco2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 51.155,38
       Total R$ 102.310,76
Total R$ 102.310,76
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 948.464,17 )
   0000191/2023 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.213 - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-R$ 48.907,50
   0000191/2023 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.213 - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-R$ 2.628,33
   0000191/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.213 - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 1.000.000,00
       Total R$ 948.464,17
Total R$ 948.464,17
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 166.497,63 )
   0000659/2022 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.213 - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 49.275,91
   0000573/2022 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.213 - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 117.221,72
       Total R$ 166.497,63
Total R$ 166.497,63
       Total R$ 1.217.272,56
Total R$ 1.217.272,56
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 1.652.135,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/05/2020 ( Total R$ 175.561,61 )
   0001065/2020 Original2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIOR$ 175.561,61
       Total R$ 175.561,61
Total R$ 175.561,61
 Data: 30/12/2019 ( Total -R$ 2.611,61 ) (Continua na próxima página)
   0000442/2019 Anulacao2101 - ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL2.008 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE GOVERNO-R$ 215,85
   0000919/2019 Anulacao2101 - ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL2.008 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE GOVERNO-R$ 11,74
   0001641/2019 Anulacao2101 - ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL2.008 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE GOVERNO-R$ 87,38
   0000549/2019 Anulacao2101 - ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL2.008 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE GOVERNO-R$ 19,98
   0000548/2019 Anulacao2101 - ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL2.008 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE GOVERNO-R$ 875,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 1.283.779,38 )
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 135.788,84 )
   0000272/2024 0001594/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 135.788,84
        Total R$ 135.788,84
Total R$ 135.788,84
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 114.995,82 )
   0000272/2024 0001073/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 114.995,82
        Total R$ 114.995,82
Total R$ 114.995,82
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 77.862,74 )
   0000272/2024 0000991/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 77.862,74
        Total R$ 77.862,74
Total R$ 77.862,74
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 232.954,11 )
   0000272/2024 0000578/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 152.317,23
   0000272/2024 0000577/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 80.636,88
        Total R$ 232.954,11
Total R$ 232.954,11
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 44.345,22 )
   0000272/2024 0000392/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 44.345,22
        Total R$ 44.345,22
Total R$ 44.345,22
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 51.155,38 )
   0001445/2023 0005672/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 51.155,38
        Total R$ 51.155,38
Total R$ 51.155,38
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 341.047,26 )
   0001634/2023 0005378/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 341.047,26
        Total R$ 341.047,26
Total R$ 341.047,26
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 278.232,18 )
   0001634/2023 0004778/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 278.232,18
        Total R$ 278.232,18
Total R$ 278.232,18
 Data: 20/01/2021 ( Total R$ 7.397,83 )
   0000189/2020 0000059/2021 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - EXECUTAR ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 7.397,83
        Total R$ 7.397,83
Total R$ 7.397,83
        Total R$ 1.283.779,38
Total R$ 1.283.779,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 1.336.916,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 135.788,84 )
   0001594/2024 0001935/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 135.788,84
         Total R$ 135.788,84
Total R$ 135.788,84
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 114.995,82 )
   0001073/2024 0001480/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 114.995,82
         Total R$ 114.995,82
Total R$ 114.995,82
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 77.862,74 )
   0000991/2024 0001419/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 77.862,74
         Total R$ 77.862,74
Total R$ 77.862,74
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 277.299,33 )
   0000578/2024 0000840/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 152.317,23
   0000577/2024 0000819/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 80.636,88
   0000392/2024 0000818/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 44.345,22
         Total R$ 277.299,33
Total R$ 277.299,33
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 51.155,38 )
   0005672/2023 0000015/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 51.155,38
         Total R$ 51.155,38
Total R$ 51.155,38
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 323.994,89 )
   0005378/2023 0007190/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 323.994,89
         Total R$ 323.994,89
Total R$ 323.994,89
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 278.232,18 )
   0004778/2023 0006381/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDER$ 278.232,18
         Total R$ 278.232,18
Total R$ 278.232,18
 Data: 17/01/2022 ( Total R$ 50.589,01 ) (Continua na próxima página)
   0007965/2021 0000321/2022 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - EXECUTAR ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 30.724,09
   0007963/2021 0000320/2022 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - EXECUTAR ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 18.490,31
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 3.429.785,18 ) (Continua na próxima página)
  09/08/2018000014/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de assessoramento, programacao, montagem de roteiros, cotacao, reserva marcacao, remarcacao, ou alteracao, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Financas e Execucao Orcamentaria - SEFIN.TERMINO DE PRAZOR$ 14.000,00
  09/08/2018000017/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de assessoramento, programacao, montagem de roteiros, cotacao, reserva marcacao, remarcacao, ou alteracao, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais, para atender as demandas da Procuradoria Geral do Municipio, junto ao Gabinete Civil - GAC.TERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  09/08/2018000019/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de assessoramento, programacao, montagem de roteiros, cotacao, reserva marcacao, remarcacao, ou alteracao, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais, para atender as demandas do Gabinete Civil - GAC.TERMINO DE PRAZOR$ 116.105,40
  09/08/2018000018/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de cotacao de valores, reserva emissao, marcacao/remarcacao, desdobramento, substituicao, revalidacao, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviarias nacionais, interestaduais e intermunicipais, para atender as demandas do Gabinete Civil - GAC.TERMINO DE PRAZOR$ 119.212,80
  19/06/2018000009/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de assessoramento, programacao, montagem de roteiros, cotacao reserva marcacao, remarcacao, ou alteracao cancelamento e reembolso, com a entrega de bilheites de passagens aereas nacionais, para atender as demandas da Secretaria Municipaal do Meio Ambiente - SEMMATERMINO DE PRAZOR$ 3.504,24
  03/05/2018000124/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servico de agenciamento de passagens aereas nacionais para deslocamento de pacientes do TFD e para servidores da Sec. Municipal de Saude, em atendimento a solicitacao da Diretoria Administrativa.TERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  18/04/2018000039/201814 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO DE VALORES, RESERVA EMISSAO, MARCACAO/REMARCACAO, DESDOBRAMENTO, SUBSTITUICAO, REVALIDACAO, CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSSO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS, INTERESTADUAIS E INTERMUCIPAIS, para atender as demandas do Setor de Migrantes do Centro Pop, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocialTERMINO DE PRAZOR$ 20.000,00
  02/04/2018000006/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, PROGRAMACAO, MONTAGEM DE ROTEIROS, COTACAO, RESERVA MARCACAO, REMARCACAO, OU ALTERACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, COM A ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - SECTELTERMINO DE PRAZOR$ 11.904,86
  01/04/2018000032/201814 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO DE VALORES, RESERVA EMISSAO, MARCACAO/REMARCACAO, DESDOBRAMENTO, SUBSTITUICAO, REVALIDACAO, CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSSO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS, INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, E DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, PROGRAMACAO, MONTAGEM DE ROTEIROS, COTACAO, RESERVA, MARCACAO/REMARCACAO OU ALTERACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, COM A ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISTERMINO DE PRAZOR$ 77.996,00
  15/03/2018000005/201814 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO DE VALORES, RESERVA EMISSAO, MARCACAO/REMARCACAO, DESDOBRAMENTO, SUBSTITUICAO, REVALIDACAO, CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSSO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS, INTERESTADUAIS E INTERMUCIPAIS, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transparencia e Controle - SMTCTERMINO DE PRAZOR$ 5.100,00
  02/03/2018000008/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de cotacao de valores, reserva emissao, marcacao/remarcacao, desdobramento, substituicao, revalidacao, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviarias nacionais, interestaduais e intermunicipais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Financas e Execucao Orcamentaria - SEFIN.TERMINO DE PRAZOR$ 3.500,00
  13/02/2018000002/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de assessoramento, programacao, montagem de roteiros, cotacao, reserva marcacao, remarcacao, ou alteracao, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais e internacionais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transparencia e Controle - SMTC.TERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00
  07/02/2018000006/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de assessoramento, programacao, montagem de roteiros, cotacao, reserva marcacao, remarcacao, ou alteracao, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais, para atender as demandas do Gabinente Civil - GAC.TERMINO DE PRAZOR$ 70.000,70
  07/02/2018000003/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, PROGRAMACAO, MONTAGEM DE ROTEIROS, COTACAO, RESERVA MARCACAO, REMARCACAO, OU ALTERACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, COM A ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, para atender as demandas da Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social e o Programa Bolsa Familia, junto a SEMDES.TERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  06/02/2018000002/201814 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO DE VALORES, RESERVA EMISSAO, MARCACAO/REMARCACAO, DESDOBRAMENTO, SUBSTITUICAO, REVALIDACAO, CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSSO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS, INTERESTADUAIS E INTERMUCIPAIS, para atender as demandas da Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social, dentre elas o Programa Bolsa Familia Pop, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocialTERMINO DE PRAZOR$ 20.000,00
  31/01/2018000008/201814 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de cotacao de valores, reserva emissao, marcacao/remarcacao, desdobramento, substituicao, revalidacao, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviarias nacionais, interestaduais e intermunicipais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Comunicacao - SECOM.TERMINO DE PRAZOR$ 2.400,00
  28/11/2017000058/201714 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO DE VALORES, RESERVA EMISSAO, MARCACAO/REMARCACAO, DESDOBRAMENTO, SUBSTITUICAO, REVALIDACAO, CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSSO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS, INTERESTADUAIS E INTERMUCIPAIS, para atender as demandas do Setor de Migrantes do Centro Pop, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocialTERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
  23/11/2017000017/201714 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de assessoramento, programacao, montagem de roteiros, cotacao, reserva marcacao, remarcacao, ou alteracao, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - SECTEL.TERMINO DE PRAZOR$ 8.335,98
  07/11/2017000027/201714 - Prestacao de ServicosReferente prestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo os servicos de assessoramento, programacao, montagem de roteiros, cotacao, reserva marcacao, remarcacao, ou alteracao, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD.TERMINO DE PRAZOR$ 4.000,00
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